审计系统

鼎信诺审计系统
  • 文件位置:解决方案/审计系统
  • 更新时间:2019-09-24
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    一、简介《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的,它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。《鼎信诺审计

详细介绍:

一、简介

《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的,它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。

《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套,可导入的财务软件包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科等等。

《鼎信诺审计系统》的主要功能分为:财务数据、会计报表、数据分析、工作底稿和审计调整五个部分:底稿向导中包括业务综合类、符合性测试、实质性测试、须关注重要事项和备查类等五大类工作底稿。

二、主要功能

1.前端数据采集

审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;并且不需要安装可直接运行;前端是完全免费,可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件,可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。

2.生成未审会计报表(账表核对)

未审会计报表中,未审数是由科目得到的,报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异,以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整,例如:往来款科目的负值调整

3.自动生成实质性工作底稿

所有的实质性工作底稿都是自动生成的,实质性工作底稿包括:审计程序、审定表、明细表、检查表等等。对于往来款中有核算项目的,也可自动在明细表中列示。

4.审计调整

输入一次审计调整后,该调整分录涉及到的底稿、报表、附注都能自动更新数据。调整分录,自动生成汇总表和审计会计报表。

5.审计抽样

审计人员凭经验和职业判断手工抽取样本;也可以依据审计人员选择的抽样方法(随机、由大到小或由小到大)和条件(抽取笔数或金额),由计算机计算出各种统计数据(包括:样本总量、已选样本量、剩余样本量、所占比例大小等等);同时保留审计轨迹,并与抽样结果一起反映到检查表中。对于已抽出的凭证还可以生成凭证并打印出来。

6.生成银行函证和往来单位函证

在实质性工作底稿中选择要发送函证的银行或往来单位,修改系统提供的函证模板后,系统自动生成一页一页WORD格式的函证。

7.往来款账龄计算

往来款的实质性工作底稿中,系统可以依据多年的账套数据计算出账龄。

8.存货和固定资产的测试

存货或固定资产的实质性工作底稿中,系统可以自动提取前端已采集的相关数据,依据用户选择的不同方法进行测试。

9.索引号的增删改及打开联接

实质性工作底稿中,用户可以修改底稿的索引号,并可以在底稿中的任意单元格中添加或删除索引号,也可直接打开索引联接的底稿。

10.批注的的增删改及打开联接

编制底稿或审核的过程中,某单元格需要添加说明或提示的文字,可以使用书签功能完成,一个项目中的书签全部汇集在书签管理中,双击即可打开对应底稿的单元格。

11.三级复核的控制

按照2006年审计准则的要求,底稿三级复核包括:编制人、复核人和项目质量控制复核人,系统提供了相应的用户权限来控制三级复核,同时底稿格式也相应作出调整。

12.自动生成会计报表附注

系统提供了财政部和国资委颁布的会计报表附注模版,会计报表附注的内容和格式是可以修改的。修改后的附注能够一次性全部刷新到WORD文档中。

13.集团公司审计(汇总会计报表)

系统根据集团公司关系自动汇总各层级资产负债表以及利润表。

14.数据分析

数据分析有报表分析、图表分析和指标分析三种,从不同的角度分析审计风险。

15.相关搜索(交叉索引)

相关搜索也称交叉索引,它提供了统计某一科目或某些科目在凭证中的对方科目有那些,并统计对方科目的发生额合计数,和凭证笔数。

16.套打工作底稿(自动排版)

一次性打印出全部已完成的底稿。系统自动对底稿索引进行编号。

17.导出EXCEL文件

系统可一次性把已完成的底稿导出为Excel文件。

18.项目重用

由于审计具有连续性,去年审过的企业今年再审。用户以去年的项目为模板,直接采用去年项目底稿的格式、计算公式等,最大限度地减少工作量、提高工作效率。该功能也可作为类似项目的模板使用。

19.数据查询

在多年的集团项目中,用户可以查询到任何一个年度的任何一家公司的财务数据;系统提供了三级跳的查询方式,由总账双击进入到明细账,明细账双击到凭证,双击凭证的相应科目又可以看到对应的明细账。

20.底稿管理

系统归集了各种审计常用的文档(例如:审计业务约定书、审计计划、审计策略、实质性底稿、审计报告等等)。用户也可以自行添加、修改或删除文档。

21.自动备份

退出系统时根据系统设置自动完成备份。备份策略可以根据需求进行设置。可以设置为按天或按次等进行备份。并且可以把项目备份到指定的服务器中。

三、系统特点

1.设计规范,专业性强

在深入分析审计行业需求和特点的基础上,按照国家财政部2006年颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的要求设计,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。

2.开放性、灵活性强

在规范性的同时,各种显示格式、计算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计人员进行添加删除和调整修改。系统提供多种数据移植功能,可以从多种财务软件中采集数据,在项目间或计算机间进行项目数据的导入导出。

3.可靠性、安全性高

软件经过百家会计师事务所测试应用,证明系统运行高效可靠。系统采取科学合理的数据操作模式和细致的用户管理方式,确保了用户数据的安全存储和多用户权限的有效管理。

4.易用性、实用性强

在长期实践的基础上充分考虑了用户的使用需求,向用户提供了类似EXCEL的使用界面,以独特的多级向导形式引导用户、简化操作;在快速、准确得出审计结果的前提下还提供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助,前端程序、工作底稿等功能,极大地减少了审计人员的工作量,提高了准确性。


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